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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3414W****3401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 67819 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli67819 | 包 | 30.00 | 7 | 210 |
| 2 | 莱特 32K 学生用笔记本 | 莱特32K | 本 | 150.00 | 1.6 | 240 |
| 3 | 晨光 APB932CHB 笔袋 | 晨光/M GAPB932CHB | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 4 | 迪士尼 FP8263C 学生书包 | 迪士尼/DISNEYFP8263C | 个 | 5.00 | 70 | 350 |
| 5 | 小灵精 38130 文具盒 | 小灵精38130 | 个 | 30.00 | 7 | 210 |
| 6 | 毽子 | 无品牌无型号 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 7 | 晨光/M&G AWP33901铅笔 | 晨光/M GAWP33901 | 支 | 60.00 | 1 | 60 |
| 8 | C1401晨光 考试中性笔0.5黑(12支/盒) | 晨光/M GAGPC1401 | 支 | 30.00 | 4 | 120 |
| 9 | 晨光/M&G AGPA1701中性笔 | 晨光/M GAGPA1701 | 支 | 30.00 | 2 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王艳格
联系电话: 199****8775
传真:
地址: **市甘河子镇团结路201号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: