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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24117404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇AGW-4475 | 套 | 1.00 | 30 | 30 |
| 2 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92739 | 筒 | 6.00 | 18 | 108 |
| 3 | 得力9190 垃圾桶 | 得力/deli得力9190 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 4 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代) | 板 | 6.00 | 5 | 30 |
| 5 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇AGW-4842 | 把 | 1.00 | 60 | 60 |
| 6 | 齐心 A868 2.5CM文件夹 | 齐心/ComixA868 | 个 | 73.00 | 3 | 219 |
| 7 | 晨光/M G YS-62 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-62 | 本 | 5.00 | 3 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐慧娟
联系电话: 199****8775
传真:
地址: **市黄**路188号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: