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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********24107801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0025 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0025 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 2 | 天章 A4 210g 卡纸 | 天章/TANGOA4 210g | 包 | 8.00 | 20 | 160 |
| 3 | 晨光 APY1AK78 记事本 | 晨光/M GAPY1AK78 | 本 | 20.00 | 6.5 | 130 |
| 4 | A4会计档案封面 | 无品牌无型号 | 副 | 80.00 | 1.5 | 120 |
| 5 | 西玛 8641 记账凭证打印纸(空白凭证) | 西玛/simaa8641 | 包 | 50.00 | 12 | 600 |
| 6 | 汇星 HX-2003 文件座/文件架/文件框 | 汇星HX-2003 | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
| 7 | 晨光 AXP96317 4B橡皮 | 晨光/M GAXP96317 | 块 | 20.00 | 2 | 40 |
| 8 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92743 | 筒 | 28.00 | 10 | 280 |
| 9 | 晨光 AWG97004 胶水 | 晨光/M GAWG97004 | 支 | 11.00 | 2 | 22 |
| 10 | 齐心 B3058S 订书钉 | 齐心/ComixB3058S | 盒 | 20.00 | 5.5 | 110 |
| 11 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 4.00 | 12.5 | 50 |
| 12 | 晨光 ASGN7103 胶棒 | 晨光/M GASGN7103 | 支 | 30.00 | 5.5 | 165 |
| 13 | 成信 ****档案局监制)进口无酸纸 | 成信A455 | 个 | 100.00 | 4.5 | 450 |
| 14 | 晨光/M G YS-62 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-62 | 本 | 10.00 | 4 | 40 |
| 15 | 晨光/M G ABS92616 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 16 | 宝克/BAOKE PC1518 中性笔 黑色 24支/盒 | 宝克/BaokePC1518 | 件 | 10.00 | 24 | 240 |
| 17 | 晨光陶瓷球珠中性笔孔庙祈福AGPA4801A | 晨光/M GAGPA4801B | 合 | 5.00 | 60 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 巩庆萍
联系电话: 158****5127
传真:
地址: **市长江路198号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: