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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK456********43601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 5号晨光电池 | 晨光92554 | 个 | 30.00 | 2 | 60 |
| 2 | 文件阅办单(50张) | 无品牌无型号 | 本 | 10.00 | 6 | 60 |
| 3 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 5.00 | 12.5 | 62.5 |
| 4 | 晨光 ASGN7103 胶棒 | 晨光/M GASGN7103 | 支 | 20.00 | 5.5 | 110 |
| 5 | 晨光/M G MG6139 替芯/铅芯 | 晨光/M GMG6139 | 盒 | 30.00 | 20 | 600 |
| 6 | 晨光陶瓷球珠中性笔孔庙祈福AGPA4801A | 晨光/M GAGPA4801B | 合 | 2.00 | 60 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨宇涛
联系电话: 132****0738
传真:
地址: **地区**市****路7号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: