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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****城
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********264401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APYMU635 素描/素写本 | 晨光/M GAPYMU635 | 本 | 40.00 | 11 | 440 |
| 2 | 晨光 AXP96513 橡皮 | 晨光/M GAXP96513 | 块 | 72.00 | 1 | 72 |
| 3 | 得力 70699 印章水彩笔 | 得力/deli70699 | 盒 | 40.00 | 23 | 920 |
| 4 | 得力 68659 削笔刀 | 得力/deli68659 | 个 | 5.00 | 23 | 115 |
| 5 | 2B铅笔 | 中华牌2B(简包装) | 盒 | 5.00 | 9 | 45 |
| 6 | 得力V57考试速干中性笔全针管黑色0.5mm | 得力/deliV57 | 支 | 40.00 | 2 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李强
联系电话: 178****8556
传真:
地址: **镇法桐大街25号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: