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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: **市王岩青年街市场文化用品专柜
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1K255****262801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30804 双面胶带网格胶带 卷 | 得力/deli30804 | 卷 | 10.00 | 12 | 120 |
| 2 | 得力 78994 文件座/文件架/文件框装订夹条 盒 | 得力/deli78994 | 个 | 2.00 | 45 | 90 |
| 3 | 得力 7698 素描/素写本装钉胶片 包 | 得力/deli7698 | 包 | 2.00 | 28 | 56 |
| 4 | 宝克 S20 水粉画笔 套 | 宝克/BaokeS20 | 套 | 2.00 | 50 | 100 |
| 5 | 得力 DL390055A 胶棒 | 得力/deliDL390055A | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 6 | 得力 73875 丙烯颜料 | 得力/deli73875 | 瓶 | 35.00 | 10 | 350 |
| 7 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 12.00 | 18 | 216 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李春雪
联系电话: 156****3465
传真:
地址: 无线电厂街76号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: