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| ****集团2026年度内控审计服务项目 | 项目编号**** | |
| 总价模式 | 最高限价(含税)20000 | |
| **** | 联系人邓红琼 | |
| 150****9118 | 交货地点采购人指定地点 | |
| 2026-07-09 09:00:00 | 询价结束时间2026-07-09 17:30:00 | |
| ****集团2026年度内控审计服务项目主要内容为:****公司**县****公司自2023年1月1日至2025年12月31日期间经营成果、财务收支、内控执行等情况开展内控审计,并出具独立的内控审计报告。 | ||
| 1.投标人需指定一名项目负责人,全程负责内控审计实施工作。 2.本次内控审计在9月30日前完成。 3.按国家和我省相关资金使用规定、政策办法以及审计工作要求,通过审查原始凭证、记账凭证、账簿、财务报表、来往及相关财务文件和项目资料,审阅管理制度、审批决策、合同协议、会议记录或纪要等经营管理相关资料,到审计单位管辖领域现地走访查验等方式开展内控审计。 | ||
| 1.供应商必须是在中华人民**国境内注册的独立法人机构,****商行政主管部门核发的有效法人营业执照。 2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目报价;3.与采购人存在利害关系可能影响采购活动公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加报价;4.本项目不接受联合体机构报价;5.通过“信用中国”网站(www . creditchina . gov . cn)、国家企业信用信息公示系统 (https://www.****.cn/index.html)查询主体信用记录,供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单;(开标当天招标人网上查询为准。)标书代写 | ||
| 以询价清单投标总价最低价作为成交供应商。若最低价供应商出现多家时,以报价文件上传时间在前者优先,招标采购平台系统显示的上传时间即为报价文件上传时间。 | ||
| 1.按内控审计和回避制度要求,配备相应技术人员,严格按照委托服务的范围进行工作,不得向外泄露有关审计工作 的内容;2.必须实事求是、客观公正地进行内控审计,就采购方提供的资料依据国家有关规定进行内控审计。现场踏勘必须邀请委托方一起进行,不得擅自与被审计达成一致意见,审计新增部分(需说明原因),必须请示采购方,经会商通过后,方可确定;供方在采购方指定的时间、地点,安排人员完成相关要求;3.供方人员按采购方提供的采购清单及相关要求,按行业相关规范要求,务实开展相关工作。 | ||
| 1.供应商采购报价应是本项目范围内全部内容的价格体现。2.完成所有项目后,审计报告全部交至监察审计部存档后,一次性付清,付款前提供与本合同约定等额的增值税专用发票。 | ||
| 因供方原因导致审计结果严重偏离实际,视其情节扣减部分至全部审计费用。因供方原因的采购方或者给第三方造成经济损失的,供方应给予相应赔偿,并追究相应法律责任。 | ||