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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0301
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7892 白板 | 2 | 70.0 | 得力/deli\7892 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 22298 记事本 | 8 | 96.0 | 得力/deli\22298 | 验收通过 | |
| 3 | 天艺 A4-60-3a 商标纸/标签纸 | 8 | 80.0 | 天艺\A4-60-3a | 验收通过 | |
| 4 | 手提袋 文件袋 | 2 | 56.0 | 无品牌\手提袋 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 8 | 40.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 6 | 小米 XMUP01QM U盘 | 2 | 376.0 | 小米\XMUP01QM | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 837H 电子计算器 | 2 | 76.0 | 齐心/Comix\837H | 验收通过 | |
| 8 | 齐心35ml/支 办公用品B2670胶水 胶水 | 8 | 24.0 | 齐心/Comix\齐心35ml/支 办公用品B2670胶水 | 验收通过 | |
| 9 | RP621 文化用品>笔类/书写工具>宝珠/走珠/签字笔齐心签字笔0.7MM | 8 | 144.0 | 齐心/Comix\RP621 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 1468 剪刀 | 2 | 32.0 | 晨光/M G\1468 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 57602 修正液/修正带/修正贴 | 16 | 80.0 | 晨光/M G\57602 | 验收通过 | |
| 12 | 中华 6151-HB铅笔 | 8 | 40.0 | 中华牌\6151-HB | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |