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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M070********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0050 得力(deli)50mm大号回形针 电镀金属曲别针 财务办公用品文件收纳100枚/盒 0050 | 得力/deli0050 | 盒 | 4.00 | 3 | 12 |
| 2 | 得力 0015 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 得力/deli0015 | 盒 | 4.00 | 3 | 12 |
| 3 | 闪迪/SanDisk CZ48 U盘 USB3.0 | 闪迪/SandiskCZ48 | 件 | 1.00 | 65 | 65 |
| 4 | 申士/SHEN SHI JD2518 磁扣B5办公工作活页本子 18K皮面记事笔记本子 | 申士/SNSIR2518 | 本 | 3.00 | 28 | 84 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****中心
联系电话: ****007****
传真:
地址: ****政府**东路699号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区京东镇何兴村锦标科技大厦1****超市内第6、7号
附件信息: