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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:****市本级
预算金额(元):4,719.00
采购人及联系方式:张伟/0471-****201
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-07-09 10:13
成交金额:4719.00,大写(人民币):肆仟柒佰壹拾玖元整。
| 风扇 | 格力/GREE, 风扇 格力/GREE KS-05S62DG 遥控/白色/左右摇头, KS-05S62DG, 数量:1; | 1 | ¥611.0000 | ¥611.00 | |
| 刻录机 | 联想/LENOVO, 刻录机 联想/LENOVO 701N USB/外置, 701N , 数量:2; | 2 | ¥280.0000 | ¥560.00 | |
| 光盘 | 安泊, 光盘 安泊 CD-R CD-R/50/700MB/16, CD-R, 数量:24; | 24 | ¥65.0000 | ¥1560.00 | |
| 插座 | 绿联/UGREEN, 插座 绿联/UGREEN 90775 无开关/3孔, 90775, 数量:1; | 1 | ¥40.0000 | ¥40.00 | |
| 湿巾/手帕纸 | 心相印/XINXIANGYIN, 湿巾/手帕纸 心相印/XINXIANGYIN X304 2层/10/1/无纺布/无香型, X304, 数量:5; | 5 | ¥40.0000 | ¥200.00 | |
| 卷类卫生纸 | 心相印/XINXIANGYIN, 卷类卫生纸 心相印/XINXIANGYIN RW912 有芯卷纸/原生浆/无香型/18, RW912, 数量:4; | 4 | ¥38.0000 | ¥152.00 | |
| 塑料制品 | 晨光/M G, 塑料制品 晨光/M G ASC99341 装饰, ASC99341, 数量:2; | 2 | ¥35.0000 | ¥70.00 | |
| 塑料制品 | 得力/deli, 塑料制品 得力/deli 0254 收纳, 0254, 数量:4; | 4 | ¥25.0000 | ¥100.00 | |
| 喷墨/相片纸/卡纸 | 晨光/M G, 喷墨/相片纸/卡纸 晨光/M G 75g 100/A4, 75g, 数量:5; | 5 | ¥20.0000 | ¥100.00 | |
| 笔筒 | 得力/deli, 笔筒 得力/deli 0542 黑色/1, 0542, 数量:9; | 9 | ¥15.0000 | ¥135.00 | |
| 档案盒 | 得力/deli, 档案盒 得力/deli 5683 蓝色/1, 5683, 数量:72; | 72 | ¥14.0000 | ¥1008.00 | |
| 书写用笔类用具 | 得力/deli, 书写用笔类用具 得力/deli S956-2B 0.28mm/原木色/12, S956-2B, 数量:5; | 5 | ¥10.0000 | ¥50.00 | |
| 文件夹 | 得力/deli, 文件夹 得力/deli PQ102-40 红色, PQ102-40, 数量:14; | 14 | ¥9.5000 | ¥133.00 | |
| 合计 | ¥4719.00 大写(人民币): 肆仟柒佰壹拾玖元整 | ||||
采购单位:****
2026年07月09日