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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1M741****264801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 71115 橡皮 | 得力/deli71115 | 盒 | 5.00 | 50 | 250 |
| 2 | 得力 8464 各类尺/三角板 | 得力/deli8464 | 把 | 200.00 | 10 | 2000 |
| 3 | 得力 2083 美工刀 | 得力/deli2083 | 件 | 100.00 | 5 | 500 |
| 4 | 得力 7031 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli7031 | 桶 | 300.00 | 5 | 1500 |
| 5 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092 | 盒 | 205.00 | 16 | 3280 |
| 6 | 得力 72104 油画棒 | 得力/deli72104 | 件 | 13.00 | 10 | 130 |
| 7 | 得力 73875 丙烯颜料 | 得力/deli73875 | 罐 | 102.00 | 10 | 1020 |
| 8 | 马可 MARCO 3810-120CB(Y) 耐久性记号笔 | 马可 MARCO3810-120CB(Y) | 盒 | 40.00 | 56 | 2240 |
| 9 | 晨光 AJD95785 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD95785 | 件 | 120.00 | 9 | 1080 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 关莹
联系电话: 155****4706
传真:
地址: **路1671号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: