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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8294
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中性笔 | 1000 | 2500.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 印章 | 9 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 挂件 | 60 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 矿泉水 | 48 | 72.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 笔记本 | 1000 | 4000.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 海报设计及制作 | 4 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 贴纸 | 2000 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 展板设计及制作 | 2 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 横幅 | 4 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 答题印章卡 | 2000 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 手机挂绳 | 600 | 3000.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 扇子 | 1000 | 2000.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 香囊 | 300 | 1350.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |