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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3898
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 访客 水拖 | 2 | 110.0 | 访客\平板拖把加厚100cm | 验收通过 | |
| 2 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 | 25 | 250.0 | 蓝鲸环卫\LJHW-8544 | 验收通过 | |
| 3 | 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 | 16 | 96.0 | 汰渍/Tide\508g | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 | 20 | 120.0 | 南孚/NANFU\聚能环3代7号40粒 | 验收通过 | |
| 5 | 分页纸/索引纸 | 50 | 25.0 | 无品牌\A4纸 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 1 | 15.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 1 | 15.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |