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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7059
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S114 中性笔 | 6 | 108.0 | 得力/deli\S114 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 夹子/收纳夹子 | 2 | 32.0 | 得力/deli\长尾夹 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 夹子/收纳夹子 | 3 | 45.0 | 得力/deli\长尾夹 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7314 胶水 | 7 | 28.0 | 得力/deli\7314 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 77794 剪刀 | 4 | 32.0 | 得力/deli\77794 | 验收通过 | |
| 6 | 杉友 16114 记事本 | 3 | 72.0 | 杉友\16114 | 验收通过 | |
| 7 | 毅力达 A4-01 文件袋 | 74 | 111.0 | 毅力达\A4-01 | 验收通过 | |
| 8 | 亚太森博 亮丽A4 70g 8包 打印/复印纸 | 2 | 396.0 | 亚太森博\亮丽A4 70g 8包 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |