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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1783
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5706A 10只A4透明文件套 | 5 | 60.0 | 得力/deli\5706A | 验收通过 | |
| 2 | 得力 83150 光盘DVD+R(银)(50片/桶) | 1 | 180.0 | 得力/deli\83150 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0299 重型订书机(单位:台) | 1 | 160.0 | 得力/deli\0299 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 10盒装 | 10 | 180.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9859 快干**(红)(只) | 2 | 15.84 | 得力/deli\9859 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 604-3米 电源插座 | 2 | 148.0 | 公牛/BULL\604-3米 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |