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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********267001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 腻子刀 | 无品牌69871 | 件 | 15.00 | 3 | 45 |
| 2 | 立白 **柠檬洗洁精1.12KG | 立白/Liby**柠檬 1.12KG | 件 | 100.00 | 13 | 1300 |
| 3 | 洁厕灵 | 绿伞/LS绿岛 | 件 | 20.00 | 6 | 120 |
| 4 | 钢丝球 | 妙洁/magic六个 | 包 | 100.00 | 4.6 | 460 |
| 5 | 橡胶手套 | 茶花加绒 | 双 | 60.00 | 7.8 | 468 |
| 6 | 抹布 | 茶花002 | 件 | 200.00 | 4.8 | 960 |
| 7 | 马桶刷 | 佳佳方形 | 个 | 50.00 | 6 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 任兰兰
联系电话: 150****9067
传真:
地址: **市315国道332号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: