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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9526
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 5 | 180.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 马桶刷/厕所刷 | 10 | 269.0 | 茶花\4303 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 | 3 | 552.0 | 晨光/M G\APYVQ959 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 64103 档案袋 | 10 | 150.0 | 得力/deli\64103 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 DT3200 抽纸 | 5 | 89.5 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 6 | 掌握 ZW-556 荧光笔 | 1 | 9.0 | 掌握/Grasp\ZW-556 | 验收通过 | |
| 7 | 爱特福 家居消毒液 | 1 | 130.0 | 爱特福\468ml*30瓶 | 验收通过 | |
| 8 | 家居消毒液 | 15 | 178.5 | 蓝月亮/Blue moon\300g/瓶 | 验收通过 | |
| 9 | 妙洁 胶棉拖把 | 20 | 798.0 | 妙洁/magic\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |