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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4656
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 装订耗材 装订钢刀 | 4 | 480.0 | 得力/deli\得力3839 | 验收通过 | |
| 2 | 创世鸿图 1850*860*390 文件柜 | 5 | 2750.0 | 创世鸿图\1850*860*390 | 验收通过 | |
| 3 | 三益档案 k3518 文件袋 按扣袋 | 90 | 90.0 | 三益档案/SANISY\k3518 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 6502 档案盒 凭证盒 | 98 | 490.0 | 西玛/simaa\6502 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5685 档案盒 | 55 | 990.0 | 得力/deli\5685 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9209 文件座/文件架/文件框 | 4 | 120.0 | 得力/deli\9209 | 验收通过 | |
| 7 | 佳利隆 报告夹 抽杆夹 大号 2.5CM | 20 | 60.0 | 佳利隆\大号抽杆夹 | 验收通过 | |
| 8 | 博文 550 PU/PVC笔记本 | 10 | 260.0 | 博文/bowen\550 | 验收通过 | |
| 9 | MG-7103 胶棒 晨光7103固体胶 | 36 | 162.0 | 晨光/M G\MG-7103 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光中性笔GP1151(12支/盒)0.5mm | 60 | 180.0 | 晨光/M G\GP1151 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |