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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8351
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2190 U盘 (16G) | 1 | 90.0 | 得力/deli\2190 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7092 胶棒 | 48 | 153.6 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 3 | 白色/彩色粉笔 粉笔 | 200 | 800.0 | 其他家\白色/彩色粉笔 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3224 4号国旗/五星**(96*144cm) | 8 | 240.0 | 得力/deli\3224 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3164 记事本 | 8 | 504.0 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 18266 电源插座 | 2 | 120.0 | 得力/deli\18266 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 SA130 中性笔 | 600 | 1500.0 | 得力/deli\SA130 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7901 PU/PVC笔记本 | 50 | 595.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |