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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1Q613****26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0399 订书机 | 得力/deli0399 | 个 | 1.00 | 90 | 90 |
| 2 | 齐心 Q310 报告夹 | 齐心/ComixQ310 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 3 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 3.00 | 2 | 6 |
| 4 | 爱普生 T674 墨盒 | 爱普生/EpsonT674 | 只 | 2.00 | 80 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙洞悉
联系电话: 151****5556
传真:
地址: **县伊通镇中华西路928号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: