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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5243
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6009 剪刀 | 5 | 17.5 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 JP6015-6 普透封箱胶带 | 10 | 80.0 | 齐心/Comix\JP6015-6 | 验收通过 | |
| 3 | 小鱼儿 3073 铅笔 | 10 | 50.0 | 小鱼儿\3073 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 18168-03 电源插座 | 5 | 200.0 | 得力/deli\18168-03 | 验收通过 | |
| 5 | 百利盛 B8835 档案盒 | 34 | 153.0 | 百利盛\B8835 | 验收通过 | |
| 6 | 德旺 5518 报告夹/抽杆文件夹 | 59 | 35.4 | 德旺\5518 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8555A 得力/deli 8555A时尚长尾票夹(混色)(40只/桶) | 17 | 119.0 | 得力/deli\8555A | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |