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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2026002607
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009, | 把 | 5.00 | 3.5 | 17.5 |
| 2 | 齐心 JP6015-6 普透封箱胶带 | 齐心/ComixJP6015-6, | 卷 | 10.00 | 8 | 80 |
| 3 | 小鱼儿 3073 铅笔 | 小鱼儿3073, | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 得力 18168-03 电源插座 | 得力/deli18168-03, | 个 | 5.00 | 40 | 200 |
| 5 | 百利盛 B8835 档案盒 | 百利盛B8835, | 个 | 34.00 | 4.5 | 153 |
| 6 | 德旺 5518 报告夹/抽杆文件夹 | 德旺5518, | 个 | 59.00 | 0.6 | 35.4 |
| 7 | 得力 8555A 得力/deli 8555A时尚长尾票夹(混色)(40只/桶) | 得力/deli8555A, | 筒 | 17.00 | 7 | 119 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****中心卫生院
联系电话: 158****3295
传真:
地址: **市坪东街道福兴路18号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: