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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N778********26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 筒 | 3.00 | 22 | 66 |
| 2 | 天色 TS-5716 直尺 | 天色TS-5716 | 把 | 3.00 | 2.5 | 7.5 |
| 3 | 得力 S801 中性笔 | 得力/deliS801 | 支 | 2.00 | 24 | 48 |
| 4 | 得力 0025 回形针 | 得力/deli0025 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 5 | 得力 8555 得力 8555长尾夹 | 得力/deli8555 | 盒 | 3.00 | 10 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王莉媛
联系电话: 150****7856
传真:
地址: 秀泉路580号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: