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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1042
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 新韶光 NSG-CS18-2 电热水壶 | 2 | 90.0 | 新韶光\NSG-CS18-2 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 2 | 112.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 3 | 新越昌晖B11440 通用手套 | 100 | 220.0 | 新越昌晖\新越昌晖B11440 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9569 纸杯 | 10 | 80.0 | 得力/deli\9569 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-B2060 多功能插座 | 2 | 94.0 | 公牛/BULL\GN-B2060 | 验收通过 | |
| 6 | 齐鲁安然 隔离带 安全警示带 | 25 | 625.0 | 齐鲁安然\加厚120米盒装警戒带 | 验收通过 | |
| 7 | 南水灌溉 锄头 | 15 | 825.0 | 南水灌溉\南水灌溉 实木柄长柄锄 | 验收通过 | |
| 8 | 卫洋 锹 铁铲 铁锹 | 15 | 420.0 | 卫洋\铁锹 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |