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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2026001401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33594 红黑抽条50支2B铅笔六角杆带橡皮头 | 得力/deli33594, | 桶 | 1.00 | 13.5 | 13.5 |
| 2 | 得力 7534 学生美术4B橡皮擦 32*22*13mm/块*30块装 | 得力/deli7534, | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 3 | 得力 S01 中性笔签字笔 0.5mm子弹头经典按动笔 12支/盒 | 得力/deliS01, | 盒 | 3.00 | 23 | 69 |
| 4 | 得力 S01 中性笔签字笔 0.5mm子弹头经典按动笔 12支/盒 | 得力/deliS01, | 盒 | 2.00 | 23 | 46 |
| 5 | 彩虹 5001AH 电热蚊香片(灭蚊片)补充装驱蚊片/无香无味 60片 | 彩虹/RAINBOW5001AH, | 盒 | 30.00 | 21.9 | 657 |
| 6 | 得力 9560 纸杯一次性加厚型水杯/纸杯250ML(50个/袋) | 得力/deli9560, | 包 | 160.00 | 13.4 | 2144 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周理菊
联系电话: 158****2108
传真:
地址: **路65号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: