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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1593
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 打印/复印纸 得力/deli 多瑙河A4复印纸 7440 70g | 20 | 780.0 | 得力/deli\7440 | 验收通过 | |
| 2 | 得力5609档案盒(蓝)(只) | 50 | 700.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 3 | **毛尖 | 6 | 1716.0 | 其他家\特级**毛尖 | 验收通过 | |
| 4 | A4 8寸长押夹加插袋文件5308 | 20 | 200.0 | 得力/deli\5308 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |