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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 MG7105 固体胶 胶棒 | 晨光/M GMG7105 | 盒 | 40.00 | 45 | 1800 |
| 2 | 新时达 XD-Q310 抽杆夹小 文件夹 | 新时达/XINSHIDAXD-Q310 | 包 | 47.00 | 15 | 705 |
| 3 | 得力 0385 订书机 | 得力/deli0385 | 个 | 13.00 | 60 | 780 |
| 4 | 得力 0037 29mm镀镍回形针 3#金属 200枚/筒 回形针座/盒 | 得力/deli0037 | 盒 | 195.00 | 3 | 585 |
| 5 | 得力 0014 订书钉 1000枚/盒 单盒装 可订210页 23/23高强度 加厚订书针 | 得力/deli0014 | 盒 | 245.00 | 5 | 1225 |
| 6 | 得力 S60-B 大墨量速干控墨办公 0.5mm尖锥头 黑色12支/盒 中性笔 | 得力/deliS60-B | 盒 | 70.00 | 24 | 1680 |
| 7 | 得力 铂印A4 70g 打印/复印纸 打印纸 | 得力/deli铂印A4 70g | 箱 | 37.00 | 148 | 5476 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐丹丹
联系电话: 187****9596
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: