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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M070********00010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LX112(03) 电源插座 | 得力/deliLX112(03) | 只 | 2.00 | 30 | 60 |
| 2 | 收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 无品牌收纳箱 | 只 | 20.00 | 60 | 1200 |
| 3 | 得力 9563 得力/deli 9563 纸杯 250ml 100只/包 (单位:袋) 混色 | 得力/deli9563 | 包 | 2.00 | 22 | 44 |
| 4 | 西兰 西兰 空气**剂喷雾清香剂厕所卫生间芳香剂柠檬香320ml 空气净化剂 | 西兰空气**剂喷雾 柠檬香320ml | 件 | 2.00 | 12.5 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄雪辉
联系电话: ****493****
传真:
地址: **省**市**区旭**路58号
2、供应商名称: ****
地址: 旭**路81号
附件信息: