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****关于多****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于多****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:韩良俊
项目联系电话:135****1845
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:522629
项目所在行政区划名称:**省****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 革东中学
三、成交信息
成交日期:2026年7月10日
总成交金额(元):2295 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省****省****县仰阿莎街道**小区31号门面 | 2295.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 威猛先生 84消毒液 多用途清洁剂 | 威猛先生/Mr Muscle | 84消毒液 | 5 | 15.0 | 75.0 |
| 2 | 德威狮 38mm 挂锁 | 德威狮 | 38mm | 4 | 5.0 | 20.0 |
| 3 | 优露清抑菌油污清 多用途清洁剂 | 优露清 | 优露清抑菌油污清 | 20 | 35.0 | 700.0 |
| 4 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli | 6001 | 1 | 12.0 | 12.0 |
| 5 | 晨光 万用手册 | 晨光/M G | ASC99373 | 1 | 25.0 | 25.0 |
| 6 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30249 | 1 | 15.0 | 15.0 |
| 7 | 浩立兴 课业本/教学用本 | 浩立兴 | 听课记录本 | 15 | 5.0 | 75.0 |
| 8 | 递乐 课业本/教学用本 | 递乐 | 4449 | 2 | 50.0 | 100.0 |
| 9 | 悦卡 室内活性炭 | 悦卡/YUEKA | 无型号 | 10 | 8.0 | 80.0 |
| 10 | 超威 SUPERB 除菌洁厕剂 洁厕剂 | 超威 SUPERB | 除菌洁厕剂 | 2 | 150.0 | 300.0 |
| 11 | 优必利 056A 板擦 | 优必利 | 056A | 12 | 5.0 | 60.0 |
| 12 | 雅高 YG-035 水桶 | 雅高 | YG-035 | 2 | 15.0 | 30.0 |
| 13 | 益美得 簸箕 | 益美得 | FW-1101 | 13 | 12.0 | 156.0 |
| 14 | 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 聚能环3代7号40粒 | 10 | 6.0 | 60.0 |
| 15 | 现代美 GP-995 中性笔 | 现代美 | GP-995 | 8 | 36.0 | 288.0 |
| 16 | 硬面抄 | 其他家 | 无型号 | 50 | 3.0 | 150.0 |
| 17 | 水拖 | 无品牌 | 不锈钢钢杆 | 6 | 15.0 | 90.0 |
| 18 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554 | 2 | 20.0 | 40.0 |
| 19 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0016 | 1 | 19.0 | 19.0 |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: