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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********266801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 鲁凤来 FL-BKSTD 收纳箱/盒/袋 加厚无纺布袋 手提袋 收纳箱袋 | 鲁凤来FL-BKSTD | 个 | 1500.00 | 2.5 | 3750 |
| 2 | 褚府家纸 2015 订制抽纸 | 褚府家纸2015 | 盒 | 1000.00 | 4 | 4000 |
| 3 | 妙洁 250ml一次性 纸杯订制款 | 妙洁/magic250ml一次性 | 个 | 1000.00 | 0.35 | 350 |
| 4 | 铁兴 广告三折页 万用手册 | 铁兴三折页 | 张 | 7500.00 | 0.25 | 1875 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王彦龙
联系电话: 177****3800
传真:
地址: ****固**路1313号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: