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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2611010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | ** 70克 A3 2000张 文稿白纸整箱 文稿纸/草稿纸 | **70克 A3 | 箱 | 7.00 | 190 | 1330 |
| 2 | 得力 7757 A4 80g10色****幼儿园剪纸 100张/包 折纸/手工纸 | 得力/deli7757 | 包 | 9.00 | 12 | 108 |
| 3 | 曼蒂克 A4 180克100张 封面牛皮纸 | 曼蒂克A4 | 包 | 9.00 | 30 | 270 |
| 4 | 兄弟 2040 墨粉/碳粉 | 兄弟/BROTHER2040 | 瓶 | 10.00 | 50 | 500 |
| 5 | 得力 墨盒 | 得力/deliD-LT2451 | 盒 | 7.00 | 180 | 1260 |
| 6 | 啄木鸟 DVD-R 光盘 | 啄木鸟/tucanoDVD-R | 盒 | 10.00 | 150 | 1500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 樊小洁
联系电话: 186****1376
传真:
地址: **县银**路7号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: