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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0850
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0414S 订书机 | 2 | 44.0 | 得力/deli\0414S | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 PR103-03-2 抽纸 | 8 | 272.0 | 洁柔/C S\PR103-03-2 | 验收通过 | |
| 3 | 得力(deli) 9561 1件100只装蓝色250ml(9盎司)加厚一次性杯子 水杯/纸杯 | 12 | 228.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光(MG)ABS92736 文具 19mm黑色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 40只/筒 | 5 | 50.0 | 晨光/M G\ABS92736 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G 210mm办公家用生活剪刀 大号手工剪纸刀 办公用品 单把装ASSN2261 | 5 | 25.0 | 晨光/M G\ASSN2261 | 验收通过 | |
| 6 | 得力(deli) S08黑色 12支/盒 臻顺滑中性笔签字笔 0.5mm子弹头按动笔水笔 | 6 | 120.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |