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****关于修正液/修正带/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于修正液/修正带/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:康莲莲
项目联系电话:187****0339
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:520499
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 开发区北****中心大楼1栋负1-7层、11层
三、成交信息
成交日期:2026年7月11日
总成交金额(元):1702.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**区东关街道东郊路108号-1-4号(林茂大楼) | 1702.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 得力 7382 修正液(白)(只) | 得力/deli | 7382 | 5 | 3.3 | 16.5 |
| 2 | 新飞 FR-16 20英寸落地电风扇 | 新飞/Frestec | FR-16 | 2 | 180.0 | 360.0 |
| 3 | 得力/deli 0478省力订书机(订书机/彩盒) | 得力/deli | 0478 | 5 | 25.0 | 125.0 |
| 4 | 得力/deli 2090美工刀(银)(单位:把) | 得力/deli | 2090 | 2 | 8.0 | 16.0 |
| 5 | 得力/deli 5662-35档案盒-背宽35MM(蓝)(个) | 得力/deli | 5662 | 24 | 7.0 | 168.0 |
| 6 | 科班 科班(Kerbarn)KL-060 软毛塑料扫把扫帚簸箕组合套装 | 科班 | KL-060 | 4 | 28.0 | 112.0 |
| 7 | 晨光 AGPK3512 晨光 AGPK3512 中性笔 12只装 | 晨光/M G | AGPK3512 | 6 | 28.0 | 168.0 |
| 8 | 三木(SUNWOOD) 26cm直径标准型圆纸篓/垃圾桶 蓝色 6015 | 三木/Sunwood | 6015 | 6 | 8.0 | 48.0 |
| 9 | 公牛(BULL)GN-610 新国标8插位 总控 插板插座插排 5米 | 公牛/BULL | GN-610 | 5 | 90.0 | 450.0 |
| 10 | 晨光(M G) APY1DK78 PU/PVC笔记本 | 晨光/M G | APY1DK78 | 1 | 25.0 | 25.0 |
| 11 | 得力(deli) 19205 228ml 100个装 加厚一次性杯子 纸杯/水杯 原纸消毒制作 | 得力/deli | 19205 | 5 | 13.0 | 65.0 |
| 12 | 得力 5623ES_55mm档案盒(蓝)(个) | 得力 | 5623ES | 16 | 8.0 | 128.0 |
| 13 | 得力 7733 记事贴便签纸便利贴 76x76mm (单位:包) 淡黄 | 得力/deli | 7733 | 7 | 3.0 | 21.0 |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: