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一、采购人名称: ****小学
二、供应商名称: ****文具店
三、采购项目名称: ****小学网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M071********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASSN2240 晨光 ASSN2240 美工刀 | 晨光/M GASSN2240 | 把 | 52.00 | 4.5 | 234 |
| 2 | 晨光 晨光 97391 海绵胶带 | 晨光/M G97391 | 个 | 100.00 | 7 | 700 |
| 3 | 得力 19351 得力 1935 粘钩 | 得力/deli19351 | 个 | 100.00 | 4 | 400 |
| 4 | 透明胶 | 无品牌透明胶 | 卷 | 7.00 | 10 | 70 |
| 5 | 狂神 哨子 狂神口哨 | 狂神口哨 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 6 | 晨光 YS-03 便利贴 | 晨光/M GYS-03 | 本 | 150.00 | 2 | 300 |
| 7 | 得力 0021 彩色工字钉(5盒) | 得力/deli0021 | 件 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 8 | 得力 0025 回形针 | 得力/deli0025 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 9 | 得力 72416 文件袋 | 得力/deli72416 | 个 | 100.00 | 3 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****小学
联系人: 刘贻
联系电话: ****936****
传真:
地址: **街道办下茅坪69号
2、供应商名称: ****文具店
地址: **省**市**县**市**县中茅坪18栋第三四两个店面
附件信息: