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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2026001001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103, | 支 | 50.00 | 2 | 100 |
| 2 | 诺美佳 N DR-2350 硒鼓 适用兄弟2260 联想LD2451 施乐P228 柯美TNP65 | 诺美佳N DR-2350, | 个 | 2.00 | 220 | 440 |
| 3 | 得力 HM102-24 马克笔 | 得力/deliHM102-24, | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 4 | 富强 时尚饮杯 纸杯 | 富强时尚饮杯, | 箱 | 10.00 | 12 | 120 |
| 5 | 优智风 A5/80页 胶套本 学生软抄本 日记本 单本装 | 优智风A5/80页, | 本 | 100.00 | 8 | 800 |
| 6 | 得力 18749 33*36 垃圾袋 | 得力/deli18749, | 把 | 60.00 | 6 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张万举
联系电话: 187****8309
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: