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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********682********2026000801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S936 铅笔 | 得力/deliS936, | 盒 | 40.00 | 9 | 360 |
| 2 | 得力 s73 中性笔 | 得力/delis73, | 盒 | 100.00 | 15.6 | 1560 |
| 3 | 得力 0414 订书机25页(混)(台) | 得力/deli0414, | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 4 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556ES, | 盒 | 50.00 | 7.5 | 375 |
| 5 | 得力 8555ES 彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) | 得力/deli8555ES, | 筒 | 50.00 | 6.5 | 325 |
| 6 | 得力 7901 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7901, | 本 | 100.00 | 7.5 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****41001
联系电话: 0857-****776
传真:
地址: ****中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: