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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4135
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3232 荣誉证书内芯 | 60 | 60.0 | 得力/deli\3232 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8302 文件袋 | 10 | 25.0 | 得力/deli\8302 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5501 文件袋 A4按扣资料袋 PP防水档案袋公文袋 | 20 | 30.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 4 | 天姝 全开牛皮纸150克 | 40 | 40.0 | 天姝\78*109cm | 验收通过 | |
| 5 | 会军 电子测试仪HJ-Q210 | 2 | 480.0 | 会军\HJ-W028 | 验收通过 | |
| 6 | 香山电子握力器101// | 4 | 480.0 | 其他家\0225s | 验收通过 | |
| 7 | 西玛 FM-131 A4 费用报销费单 原始单据粘贴单 原始凭证粘贴单 差旅费报销单 经费支出报销单 报销单据粘贴单 付款申请单 | 1 | 50.0 | 西玛/CIMA\FM-131 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS916D0 订书机 | 2 | 376.0 | 晨光/M G\ABS916D0 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9860 印油/印泥/** ** | 1 | 9.0 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 A1236 档案盒 | 5 | 100.0 | 齐心/Comix\A1236 | 验收通过 | |
| 11 | 永益/yongyi 强力磁钉 | 2 | 30.0 | 永益/yongyi\82012 /84008 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8551ES 得力8551彩色长尾夹 | 50 | 100.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 13 | 晨好 全开牛皮纸 | 3 | 9.0 | 晨好\晨好160g | 验收通过 | |
| 14 | 7092 得力胶棒 | 24 | 48.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 15 | ASG97103 晨光胶棒 | 24 | 96.0 | 晨光/M G\ASG97103 | 验收通过 | |
| 16 | 0037 别针/回形针/大头针 得力回形针 | 5 | 25.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 17 | 中兴 粘贴单 单据/收据/凭证、审批单 | 5 | 15.0 | 中兴高达/CALTTA\41-2 | 验收通过 | |
| 18 | 阑欧 A4凭证封面 | 2 | 50.0 | 阑欧\A4凭证封面(横版)100张/包 | 验收通过 | |
| 19 | 顺冠 警戒线 | 2 | 136.0 | 顺冠照明\警603 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 53271 热熔胶棒 | 25 | 25.0 | 得力/deli\53271 | 验收通过 | |
| 21 | 激光A4平行记账凭证纸 KPJ501 | 1 | 220.0 | 用友表单\KPJ501 | 验收通过 | |
| 22 | 记账凭证 | 2 | 6.0 | 人民\记账凭证 | 验收通过 | |
| 23 | 差旅费报销单 费用报销单 | 3 | 9.0 | 东升\30043 | 验收通过 | |
| 24 | 全开毛边纸 | 1 | 8.0 | 图形品牌\0546 | 验收通过 | |
| 25 | 君斯达10道秒表 | 2 | 296.0 | 君斯达\JS-506 | 验收通过 | |
| 26 | 得力(deli)0010订书针10#(1000枚/盒)(单位:盒) | 10 | 10.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 27 | 得力胶水7303 | 10 | 40.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 28 | 欧贝纳 公文包 | 1 | 48.0 | 欧贝纳\****117 | 验收通过 | |
| 29 | 得力5530抽杆夹(混) | 20 | 50.0 | 得力/deli\5530 | 验收通过 | |
| 30 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |