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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5685
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金值 JK4028 粉笔 | 6 | 675.0 | 金值\JK4028 | 验收通过 | |
| 2 | 金值 JK4028 粉笔 | 6 | 675.0 | 金值\JK4028 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号 电池 | 360 | 1800.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30933 品正封箱胶带 60mm*200y*45um(透明) (6卷/筒) | 10 | 960.0 | 得力/deli\30933 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |