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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2260
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 PR103-03-1 无香L号抽纸 | 3 | 585.0 | 洁柔/C S\PR103-03-1 | 验收通过 | |
| 2 | 立白 去油王餐具净20kg 洗洁精 | 1 | 150.0 | 立白/Liby\去油王餐具净20kg | 验收通过 | |
| 3 | 维尔美 WJA590N 12卷/件 三层大盘纸.大卷纸.擦手纸 | 2 | 220.0 | 维尔美/WEIERMEI\WJA590N | 验收通过 | |
| 4 | 得力 85605 电热水壶(1.7L)(白)(单位:个) | 1 | 150.0 | 得力/deli\85605 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |