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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M071********00402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 文具盲盒中性笔 | 无品牌A0870 | 个 | 96.00 | 3 | 288 |
| 2 | 一正 YZ2312 擦字成线橡皮擦桶装 | 一正YZ2312 | 盒 | 25.00 | 8 | 200 |
| 3 | 得力 58119 得力58119-2B考试铅笔(红)(12支/盒) | 得力/deli58119 | 盒 | 30.00 | 7 | 210 |
| 4 | 得力/deli 7654 A5 80页软面抄 无线胶装 记事本/笔记本/日记本子 | 得力/deli7654 | 本 | 480.00 | 2 | 960 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邓超
联系电话: ****099****
传真:
地址: **市金盘路81号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省南******三区二楼文具市场W031号