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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1717
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力(deli)0018回形针(100枚/盒)(单位:小盒) | 7 | 14.0 | 得力/deli\18 | 验收通过 | |
| 2 | 闪迪/SanDisk CZ73 U盘 64G | 12 | 1740.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 (64G) | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 GP1350 中性笔 | 300 | 1035.0 | 晨光/M G\GP1350 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 GP1350 中性笔 | 100 | 345.0 | 晨光/M G\GP1350 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光A5无线装订本80页APYJU411 | 150 | 777.0 | 晨光/M G\APYJU411 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0468 省力订书机 (单位:台) 黑色 | 18 | 534.6 | 得力/deli\0468黑 | 验收通过 | |
| 7 | 得力5531抽杆夹(白)(5只/包) | 80 | 554.4 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |