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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8326
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年7月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水*24瓶 | 50 | 2400.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 2 | 康师傅 12桶/箱 方便面/粉丝/米线 | 26 | 1814.8 | 康师傅\12桶/箱 | 验收通过 | |
| 3 | 清风 B338C2 抽纸 | 10 | 200.0 | 清风/qingfeng\B338C2 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 BP140 PU/PVC笔记本 | 14 | 420.0 | 得力/deli\BP140 | 验收通过 | |
| 5 | 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 | 5 | 60.0 | 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 | 验收通过 | |
| 6 | 金鸟复印纸 A4/70G 打印/复印纸 | 14 | 2520.0 | 金鸟复印纸/jinniao\A4/70G | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5240 文件夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\5240 | 验收通过 | |
| 8 | 爱家 空气净化剂 | 10 | 60.0 | 爱家/aijia\固体清香剂70g/盒 | 验收通过 | |
| 9 | 蓝月亮 100****12744 洗手液 | 2 | 224.0 | 蓝月亮/Blue moon\100****12744 | 验收通过 | |
| 10 | 爱好 GP1410 针管笔 | 35 | 175.0 | 爱好/AIHAO\GP1410 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 4515 PU/PVC笔记本 | 20 | 160.0 | 齐心/Comix\4515 | 验收通过 | |
| 12 | 垃圾袋 | 20 | 200.0 | 无品牌\3333 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 文件架 | 1 | 38.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |