开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1368
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年7月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 70816-48 马克笔 | 30 | 1320.0 | 得力/deli\70816-48 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 70816-36 马克笔 | 40 | 1320.0 | 得力/deli\70816-36 | 验收通过 | |
| 3 | 蒙牛 牛奶 | 30 | 2040.0 | 蒙牛/MENGNIU\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 达利园 软面包 面包 | 10 | 1100.0 | 达利园\软面包 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |