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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****942xl****801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 MG6102 笔芯 | 晨光/M GMG6102 | 支 | 50.00 | 10 | 500 |
| 2 | 晨光 ADM95077 文件袋/资料袋 | 晨光/M GADM95077 | 个 | 100.00 | 3 | 300 |
| 3 | 得力 7540 橡皮 | 得力/deli7540 | 包 | 20.00 | 2 | 40 |
| 4 | 晨光 2B 铅笔 | 晨光/M G2B | 支 | 19.00 | 1 | 19 |
| 5 | 晨光 AGPJ9615 中性笔 | 晨光/M GAGPJ9615 | 盒 | 100.00 | 5 | 500 |
| 6 | 南孚 9V碱性电池 碱性电池 | 南孚/NANFU9V碱性电池 | 件 | 50.00 | 9 | 450 |
| 7 | 齐心 B3720 印油/印泥/** | 齐心/ComixB3720 | 件 | 5.00 | 8 | 40 |
| 8 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 9 | 张小泉 HBS-154 剪刀 | 张小泉HBS-154 | 把 | 6.00 | 15 | 90 |
| 10 | 得力 8521A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8521A | 筒 | 22.00 | 15 | 330 |
| 11 | 卡西欧 DH-12-BK 电子计算器 | 卡西欧/CasioDH-12-BK | 个 | 5.00 | 34 | 170 |
| 12 | 得力 BP149 笔记本 | 得力/deliBP149 | 本 | 30.00 | 15 | 450 |
| 13 | 得力 5606 档案盒 | 得力/deli5606 | 个 | 80.00 | 10 | 800 |
| 14 | 晨光 ABS916K7 订书机 | 晨光/M GABS916K7 | 个 | 5.00 | 22 | 110 |
| 15 | 齐心 D6005 便签本/便条纸/N次贴 | 齐心/ComixD6005 | 本 | 20.00 | 7 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李秋梅
联系电话: 158****8101
传真:
地址: **县**镇**大街473号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: