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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):4,220.40
采购人及联系方式:张爱兵/153****3195
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-07-13 07:59
成交金额:4220.40,大写(人民币):肆仟贰佰贰拾元肆角。
| 硒鼓 | 莱盛, 硒鼓 莱盛 2451 多色/100000页/10/大容量/通用耗材, 2451, 数量:10; | 10 | ¥138.0000 | ¥1380.00 | |
| 电子计算器 | 得力/deli, 电子计算器 得力/deli 837Y 纽扣电池/12/黑色, 837Y, 数量:15; | 15 | ¥22.4000 | ¥336.00 | |
| 档案盒 | 晨光/M G, 档案盒 晨光/M G 5682 蓝色/1, 5682, 数量:140; | 140 | ¥8.5000 | ¥1190.00 | |
| 胶带 | 得力/deli, 胶带 得力/deli 205 橙色, 205, 数量:30; | 30 | ¥5.0000 | ¥150.00 | |
| 剪刀 | 得力/deli, 剪刀 得力/deli 6009 1/白色, 6009, 数量:50; | 50 | ¥5.0000 | ¥250.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 得力/deli, 胶棒/固体胶/胶水 得力/deli 7093 胶棒/10, 7093, 数量:48; | 48 | ¥2.8000 | ¥134.40 | |
| 文件袋 | 进口/JINGKOU, 文件袋 进口/JINGKOU 8386 1/黄色/A3, 8386, 数量:120; | 120 | ¥1.5000 | ¥180.00 | |
| 书写用笔类用具 | 白雪/SNOWSCREN, 书写用笔类用具 白雪/SNOWSCREN 155 0.7mm/白色/1, 155, 数量:360; | 360 | ¥1.5000 | ¥540.00 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 0012 手动, 0012, 数量:50; | 50 | ¥1.2000 | ¥60.00 | |
| 合计 | ¥4220.40 大写(人民币): 肆仟贰佰贰拾元肆角 | ||||
采购单位:****
2026年07月13日