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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9376
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 文骨 87362 家居消毒液 | 2 | 130.0 | 文骨\87362 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8217 卷尺 皮尺 | 1 | 64.0 | 得力/deli\8217 | 验收通过 | |
| 3 | 文骨 簸箕 | 3 | 54.0 | 文骨\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 19501 平板拖把 | 2 | 84.0 | 得力\19501 | 验收通过 | |
| 5 | 文骨 平板拖把 | 2 | 90.0 | 文骨\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 洁柔 195*155mm1m油画Face抽纸4层90抽 抽纸 (提) | 32 | 1440.0 | 洁柔/C S\195*155mm1m油画Face抽纸4层90抽 | 验收通过 | |
| 7 | 十八洞 天然山泉水380ML*24瓶 矿泉水/纯净水 | 8 | 384.0 | 十八洞\天然山泉水380ML*24瓶 | 验收通过 | |
| 8 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 20 | 200.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |