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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2942
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 DL003 美工刀 | 5 | 20.0 | 得力/deli\DL003 | 验收通过 | |
| 2 | 博沃尼克 bwnkks 口哨 | 20 | 100.0 | 博沃尼克\bwnkks | 验收通过 | |
| 3 | 质印 160g 封面纸 | 2 | 50.0 | 质印\160g | 验收通过 | |
| 4 | 富强 A1 塑杯 | 2 | 240.0 | 富强\A1 | 验收通过 | |
| 5 | 红双喜 TR410 羽毛球 | 8 | 750.0 | 红双喜/DHS\TR410 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASC99381 白板擦 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\ASC99381 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5047 文件夹 | 30 | 180.0 | 得力/deli\5047 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7102 胶棒 | 24 | 48.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 9 | 得印 9970 奖状纸 | 24 | 240.0 | 得印/Befon\9970 | 验收通过 | |
| 10 | 蓝鲸环卫 LJHW-9320 扫把 | 9 | 162.0 | 蓝鲸环卫\LJHW-9320 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 30402 双面胶 | 2 | 20.0 | 得力/deli\30402 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 MJ0910-2 双面胶 | 28 | 22.4 | 齐心/Comix\MJ0910-2 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 JD400 透明胶带 | 5 | 50.0 | 得力/deli\JD400 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 30009 透明胶带 | 30 | 30.0 | 得力/deli\30009 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 64100 档案袋 | 100 | 80.0 | 得力/deli\64100 | 验收通过 | |
| 16 | 锐进 HC-55 档案盒 | 10 | 80.0 | 锐进\HC-55 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 6009-S 剪刀 | 5 | 25.0 | 得力/deli\6009-S | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |