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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 66306 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli66306 | 包 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 2 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 盒 | 60.00 | 12 | 720 |
| 3 | 得力 5855 报告夹 | 得力/deli5855 | 包 | 60.00 | 20 | 1200 |
| 4 | 得力 30401 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30401 | 筒 | 60.00 | 16.35 | 981 |
| 5 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 120.00 | 6 | 720 |
| 6 | 得力 S657 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deliS657 | 盒 | 61.00 | 10 | 610 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿孜古
联系电话: 186****3390
传真:
地址: **市亚瓦各街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府****办公室
联系人: 李帼林
监督投诉电话: 0998-****905
传真: /
地址: /
附件信息: