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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2999
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 90 | 405.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6600 中性笔 | 240 | 204.0 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3026 自封袋 7号 | 100 | 800.0 | 得力/deli\3026 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 36009 记号笔/粗笔 | 240 | 360.0 | 得力/deli\36009 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3213 橡皮筋 | 10 | 179.0 | 得力/deli\3213 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 837 电子计算器 | 3 | 45.0 | 得力/deli\837 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 90 | 405.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |