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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2611201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 图形品牌 XB-01 装订线材/装订胶片 | 图形品牌XB-01 | 包 | 1.00 | 28 | 28 |
| 2 | 雕牌 家庭环境清洁剂/固体空气**剂 | 雕牌空气**剂 | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 3 | 西玛 195-36 单据/收据/凭证/包角 | 西玛/simaa195-36 | 包 | 2.00 | 3 | 6 |
| 4 | 茶花 2899 收纳箱/盒/袋 | 茶花2899 | 个 | 3.00 | 75 | 225 |
| 5 | 得力 云彩纸/封皮纸 | 得力/deli凹凸真皮纹纸 | 包 | 3.00 | 20 | 60 |
| 6 | 得力 JD101 胶水/酒精胶 | 得力/deliJD101 | 瓶 | 5.00 | 4 | 20 |
| 7 | 晨光 MG7106 胶棒 | 晨光/M GMG7106 | 盒 | 40.00 | 2 | 80 |
| 8 | 得力 0414 订书机 | 得力/deli0414 | 台 | 1.00 | 10 | 10 |
| 9 | 锐盾 S1 RD 手电筒 | 锐盾/REDONS1 RD | 个 | 1.00 | 95 | 95 |
| 10 | 大白纸 | 无品牌大白纸 | 张 | 600.00 | 1 | 600 |
| 11 | 中性笔 | 得力/deli6600ES | 支 | 5.00 | 10 | 50 |
| 12 | 电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 50.00 | 2 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张新勇
联系电话: 181****6199
传真:
地址: **市**区阿牙路288号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: